Вычет НДС с аванса полученного

NDS Reklama Image
Добрый день! Очень трудный вопрос: в нашей ИФНС инспектора в шоке : переключали с одного на другого, а ответа никто так и не дал. Даже начальники отделов не смогли ответить что-либо вразумительное. Позор ИФНС! Уважаемые форумчане,нужна ваша помощь.
Наша организация заключила договор №1 с Покупателем.
Покупатель перечислил нам аванс по Договору №1: Дт 51- Кт 62/2
С аванса нами был начислен НДС. Дт 76/АВ (по Дог№1) - Кт 68

В следующем квартале был подписан Договор №2 с тем же Покупателем. По нему наша организация сразу выполнила свои обязательства, но у Покупателя нет денег оплатить его.
Дт 62/1 - Кт 90
Дт 90- Кт 68
Дт 90- Кт41
Он написал нам письмо с просьбой ЗАЧЕСТЬ АВАНС ПО ДОГОВОРУ №1 В СЧЕТ ОПЛАТЫ ДОГОВОРА №2 :
Дт 62/2 (по дог.№1)- Кт 62/1(по дог №2)
Договор №1 мы не расторгаем, просто в силу определенных обстоятельств он будет выполнен позже.
ВОПРОС: Имеем ли мы права поставить НДС к вычету с полученного аванса в момент зачета аванса по ДОговору №1 в оплату другого договора (№2)???
т.е. Дт 68 - Кт 76/АВ (по ДОг№1) в момент зачета аванса в уплату по другому договору.

В НК РФ ст.171 п.5 говорит "Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей."
Если я правильно поняла, то принять к вычету НДС с полученного аванса нельзя, т.к. Договор №1 мы не расторгли и аванс не вернули.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page